Evidencija predhodnog poreza

Izveštaj "Evidencija predhodnog poreza" kad otvorite prikazuje Vam pregled obračuna predhodnog poreza za poreski period od početnog do krajnjeg datuma obračunskog perioda. Program datum postavlja na osnovu datuma knjiženja i definisanja u podacima o firmi za koju radite da li je mesečni ili tromesečni obveznik. Ako je datum knjiženja manji od 16og u mesecu poreski period koji vam se nudi je od prvog dana prethodnog meseca do poslednjeg dana prethodnog meseca, u slučaju da je PDV obveznik mesečni. U slučaju da je poreski obveznik tromesečni, ponuđeni vremenski period biće za prethodno tromesečje. Ovaj datum možete promenuti u gornjem desnom uglu forme, četvrtim sa desne strane tasterom, odnosno klikom na sličicu zupčanika. Tad Vam je omogućena promena datuma. Kliknete na zupčanik i otvoriće vam se kalendar na kome treba to da odaberete početni i krajnji datum za koji radite obračun. U ovom dijalogu možete promenuti i način formiranja izveštaja po datumu dokumenta, ako Vam tako više odgovara. Kad ste odabrali početni i krajnji datum kliknete na taster potvrdi i program će ponovo obračunati predhodni porez za novozadati period.

Podatke koje program obračunava i prikazuje u ovom pregledu unosite u nalogu za knjiženje u koloni EPP unoseći broj tabele, red promene i redni broj kolonu numeričke promene. Na primer ako želite da se promena iskaže u tabeli "1.2 Promet dobara i usluga, osim prvog prenosa prava raspolaganja na novoizgrađenim", u redu "Fiskalni računi" kao osnovica za promet po stopi 20 %, poslednji broj je broj kolone. U ovom slučaju to bi bilo 1.2.21. Ako želite podatak za sabiranje PDVa od 10% za obračunski period u redu "Elektronske fakture" u EPP koloni naloga za knjiženje unosite 1.2.14