Izveštaj "Evidencija predhodnog poreza" kad otvorite prikazuje Vam pregled obračuna predhodnog poreza za poreski period od početnog do krajnjeg datuma obračunskog perioda. Program datum postavlja na osnovu datuma knjiženja i definisanja u podacima o firmi za koju radite da li je mesečni ili tromesečni obveznik. Ako je datum knjiženja manji od 16og u mesecu poreski period koji vam se nudi je od prvog dana prethodnog meseca do poslednjeg dana prethodnog meseca, u slučaju da je PDV obveznik mesečni. U slučaju da je poreski obveznik tromesečni, ponuđeni vremenski period biće za prethodno tromesečje. Ovaj datum možete promenuti u gornjem desnom uglu forme, četvrtim sa desne strane tasterom, odnosno klikom na sličicu zupčanika. Tad Vam je omogućena promena datuma. Kliknete na zupčanik i otvoriće vam se kalendar na kome treba to da odaberete početni i krajnji datum za koji radite obračun. U ovom dijalogu možete promenuti i način formiranja izveštaja po datumu dokumenta, ako Vam tako više odgovara. Kad ste odabrali početni i krajnji datum kliknete na taster potvrdi i program će ponovo obračunati predhodni porez za novozadati period.
Podatke koje program obračunava i prikazuje u ovom pregledu unosite u nalogu za knjiženje u koloni EPP unoseći broj tabele, red promene i redni broj kolonu numeričke promene. Na primer ako želite da se promena iskaže u tabeli "1.2 Promet dobara i usluga, osim prvog prenosa prava raspolaganja na novoizgrađenim", u redu "Fiskalni računi" kao osnovica za promet po stopi 20 %, poslednji broj je broj kolone. U ovom slučaju to bi bilo 1.2.21. Ako želite podatak za sabiranje PDVa od 10% za obračunski period u redu "Elektronske fakture" u EPP koloni naloga za knjiženje unosite 1.2.14